上個月多計(jì)提了0.01的增值稅,上個月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時候,分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 100.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))50 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(已交) 50.01 但是本月實(shí)際繳納增值稅50元,。多了0.01,導(dǎo)致增值稅余額多了0.01,現(xiàn)在這個月要怎么調(diào)整??
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于2018-04-07 14:00 發(fā)布 ??1186次瀏覽
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徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年末時,可以做分錄沖平
2020-06-06 16:19:52

一般納稅人是前面的分錄,小規(guī)模是后面的分錄
2018-12-25 13:35:01

您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

年初借方余額說明是年初的留抵稅額,借方表示留抵稅額,這個是不用結(jié)平的
2018-03-29 12:22:25
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