
季度申報的時候預(yù)繳的比應(yīng)繳的增值稅多0.01元,這個要怎么處理呢
答: 您好,只能先暫時掛在賬上了,等匯算申報的時候再處理。
增值稅是季度申報,申報的時候輸入開票收入金額,系統(tǒng)自動計算出來的增值稅比發(fā)票相加的多繳0.01元,這個是不是可以通過管理費(fèi)用調(diào)整
答: 你好,可以通過庫存現(xiàn)金科目調(diào)整的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有一張未交稅額為2097.09的增值稅發(fā)票,但是在本季度增值稅申報時 合計出來的是補(bǔ)交稅為2097.08元 是按2097.09繳納 還是按2097.08繳納呢 這個0.01元 要怎么處理?
答: 你好,繳稅只能按申報表的繳,這是因為四舍五入導(dǎo)致的,賬上多出的計入營業(yè)外收入
老師,我想咨詢一下,房開企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,增值稅是按季申報的,預(yù)收房款的時候,繳納土地增值稅是預(yù)繳的,增值稅每個月預(yù)繳。在季度增值稅申報的時候要怎么申報呢
我們屬于個體工商戶申報增值稅每次申請開增值稅專票都是把稅款繳了的這次申報季度稅,應(yīng)納稅額561.18和本期預(yù)繳稅額561.17相差0.01這個怎么處理
小規(guī)模納稅人季度申報的時候,因為是代開發(fā)票所以本期預(yù)交稅額比本期應(yīng)納稅額多了0.01,季度報表無法保存申報。應(yīng)該怎么處理?
因為小數(shù)點(diǎn)差異,預(yù)繳稅款的時候比稅控系統(tǒng)算出來的稅額多了0.01元,這個在填寫申報表的時候怎么填?
請問一下,剛發(fā)現(xiàn)上個季度增值稅多申報了0.01?這個對于年度匯算清繳有沒有影響?這個季度是按正常申報還是增值稅少報0.01呢?





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