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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-03-23 18:40

您好,沒有應交稅金——已交增值稅這個

無?? 追問

2024-03-23 18:44

應交稅金-應交增值稅-已交稅金

小林老師 解答

2024-03-23 18:49

這個科目,是適用當月繳納稅費的

小林老師 解答

2024-03-23 18:49

跨月繳納用應交稅費未交增值稅

無?? 追問

2024-03-23 19:01

那具體會計分錄怎么列的?

無?? 追問

2024-03-23 19:02

有一個應交稅費-未交增值稅貸方余額

小林老師 解答

2024-03-23 19:04

有這個是正常的,沒問題

無?? 追問

2024-03-23 19:05

老師傅要求,從1月開始用  應交稅金-應交增值稅-已交稅金,不知道怎么處理的

無?? 追問

2024-03-23 19:06

說應交稅費-未交增值稅余額應該為0

小林老師 解答

2024-03-23 19:08

那個人說的錯誤的

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相關(guān)問題討論
您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
你好,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費 未交增值稅,借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費 應交增值稅已交稅金
2019-08-07 14:09:40
你好 這個是要用應交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
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