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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-03-25 13:48

1.當事業(yè)單位收到設備時,由于尚未收到財政撥款,設備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應做如下分錄:
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應付款——供應商


  1.當事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應,此時應做如下分錄:
借:其他應付款——供應商
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)


借:其他應收款——財政
貸:其他應付款——墊付設備款(或自有資金)

陽光的西裝 追問

2024-03-25 15:42

借:其他應稅款—財政
貸:銀行存款
這樣同一筆銀行轉賬做了兩遍

樸老師 解答

2024-03-25 15:47

你做一遍就可以了

陽光的西裝 追問

2024-03-25 15:49

但是這個賬務處理要提現(xiàn)財政欠我們的錢,我們之前做的其他應付款—供應商余額現(xiàn)在為0

樸老師 解答

2024-03-25 15:54

同學你好
清理了之后嗎

陽光的西裝 追問

2024-03-25 15:55

是的,我們現(xiàn)在自行墊付這部分資金了,所以不欠供應商的款了,只是財政欠我們

樸老師 解答

2024-03-25 15:58

同學你好
正常掛往來科目就可以

陽光的西裝 追問

2024-03-25 16:02

我手寫的發(fā)過去了,老師你能看見嗎?這個我應該怎么做

樸老師 解答

2024-03-25 16:05

這個也是貸銀行存款哦

陽光的西裝 追問

2024-03-25 16:09

這筆錢我們付了一次,

樸老師 解答

2024-03-25 16:10

那你還沒付完呢
你看看

陽光的西裝 追問

2024-03-25 16:21

我的第二個分錄,這個欠供應商的款付完了,做了貸:銀行存款,但是這個錢屬于我代財政支付,所以掛其他應收款—財政,

樸老師 解答

2024-03-25 16:24

那你這個貸營業(yè)外收入

陽光的西裝 追問

2024-03-25 16:25

那這個不是虛增收入了

樸老師 解答

2024-03-25 16:31

同學你好
這個沒有虛增收入

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1.當事業(yè)單位收到設備時,由于尚未收到財政撥款,設備款項暫時由單位自有資金墊付,此時應做如下分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款——供應商 1.當事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設備款時,需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財政撥款相對應,此時應做如下分錄: 借:其他應付款——供應商 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:其他應收款——財政 貸:其他應付款——墊付設備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01
這個應該是轉賬類分錄,就是甲把款代企業(yè)付給乙
2020-02-10 10:31:14
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