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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-25 17:16

你好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費

郭老師 解答

2024-03-25 17:16

上面是乙的賬務處理。

閉紅梅 追問

2024-03-25 17:17

發(fā)票還沒有開給甲方哦,也記收入了嗎

郭老師 解答

2024-03-25 17:18

對的,是的,根據(jù)權責發(fā)生制,屬于你的收入。

閉紅梅 追問

2024-03-25 17:20

是做建筑工程這這行業(yè)的哦

閉紅梅 追問

2024-03-25 17:21

不過也都是一些小工程,十幾萬、幾十萬,最多也就是一百來萬的項目哦

郭老師 解答

2024-03-25 17:22

你不管是做什么,你業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,可以做無票收入,要么你就別做。

閉紅梅 追問

2024-03-25 23:06

老師,那到時候甲方要開發(fā)票結(jié)賬了呢

閉紅梅 追問

2024-03-25 23:07

現(xiàn)在只是還沒有要結(jié)賬,所以就還沒有要求開發(fā)票給

郭老師 解答

2024-03-25 23:09

你好,按照政策來需要確認收入,如果你不想體現(xiàn),不想做收入,你就先別做。

郭老師 解答

2024-03-25 23:09

不是說你開了發(fā)票才確認收入,納稅義務發(fā)生了呀?

閉紅梅 追問

2024-03-25 23:10

那要時候開發(fā)票的時候又怎么記賬呢

郭老師 解答

2024-03-25 23:11

借,應收賬款負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入負
應交稅費負數(shù),
借應賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
借,銀行存款貸,應收賬款。

閉紅梅 追問

2024-03-26 09:39

老師,那可以用工程結(jié)算這個科目嗎?借:應收賬款    貸:工程結(jié)算,收到賬款后記:借:銀行存款  貸:應收賬賬,同時記借:工程結(jié)算     貸:主營業(yè)務收入

郭老師 解答

2024-03-26 09:41

可以的,可以這么做的。

閉紅梅 追問

2024-03-26 10:11

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-26 10:12

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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