2017年12月份有一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫(xiě)錯(cuò)了,把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本寫(xiě)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方了,我怎么更正?
菲童牛寶
于2018-04-08 20:37 發(fā)布 ??1321次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-08 20:42
您好,更正時(shí),借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本),正數(shù)
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您好,更正時(shí),借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本),正數(shù)
2018-04-08 20:42:49

更正資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)科目,用同科目紅字沖回的方法,更正損益類(lèi)科目,使用“以前年度損益調(diào)整”科目。
2018-04-08 21:56:58

您好,建議直接,借;以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本),正數(shù)?;蛘撸瑁灰郧澳甓葥p益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)。同時(shí),借;以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:庫(kù)存現(xiàn)金。
2018-04-08 23:18:35

借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
你們多交了所得稅收入成本調(diào)整
2020-04-15 12:05:19

應(yīng)該是:借:以前年度損益調(diào)整
2018-10-07 13:44:23
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王雁鳴老師 解答
2018-04-08 21:51