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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-09 08:59

你好,是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額,與收入沒有關(guān)系的

cactusxj 追問

2018-04-09 09:28

那我們公司是2017年5月份成立的,6月份是虧損的,7到9月份應(yīng)納稅所得額約13000,10到12月份是約10萬,我們是不是應(yīng)該按百分之20交?

cactusxj 追問

2018-04-09 09:29

18年我們是不是還可以按20%交?

鄒老師 解答

2018-04-09 09:29

你好,如果符合小型微利企業(yè)條件,按10%的實際稅率計算企業(yè)所得稅的

cactusxj 追問

2018-04-09 09:37

我們是一般納稅人,員工人數(shù)不到20人,算是符合了吧?18年每個季度也可以直接按10%預(yù)繳嗎?

cactusxj 追問

2018-04-09 09:37

還有小微企業(yè)不是20%嗎?

鄒老師 解答

2018-04-09 09:38

其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(實際稅率為10%)

cactusxj 追問

2018-04-09 09:41

嗯嗯,我18年可以直接按這個稅率預(yù)繳嗎?

鄒老師 解答

2018-04-09 09:45

你好,符合小型微利企業(yè)條件,是可以按利潤10%預(yù)交企業(yè)所得稅的

cactusxj 追問

2018-04-09 09:47

我們?nèi)ツ甑亩际前?5%預(yù)繳的,匯算時是不是可以調(diào)整?需要退的可以直接沖減我18年要預(yù)繳的嗎?

鄒老師 解答

2018-04-09 10:00

你好,是的,可以多退少補的 
可以申請退稅,也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣

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你好,是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額,與收入沒有關(guān)系的
2018-04-09 08:59:01
利潤總額
2019-01-15 11:09:54
這個題目的話,選擇是a。
2022-04-14 10:29:53
你好,是利潤總額+納稅調(diào)整增加—納稅調(diào)整減少=年度應(yīng)納稅所得額
2017-01-12 09:47:13
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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