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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2024-03-27 08:46

你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整

追問

2024-03-27 08:51

接著呢?一整個(gè)調(diào)整分錄是?

宋生老師 解答

2024-03-27 08:55

同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

追問

2024-03-27 09:09

管理費(fèi)用最終是調(diào)整到長期待攤費(fèi)用呢?會計(jì)分錄是?

宋生老師 解答

2024-03-27 09:10

你好,這樣子的話是借長期待攤費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整
然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的憑證是一樣的。

追問

2024-03-27 09:12

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,我還需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?雖然財(cái)務(wù)軟件上有

宋生老師 解答

2024-03-27 09:15

你好,正規(guī)的做法就是這樣子

追問

2024-03-27 09:26

正規(guī)的做法是:借:長期待攤費(fèi)用,貸:以前年度損益調(diào)整;
結(jié)轉(zhuǎn):借:以前年度損益調(diào)整;貸:利潤分配-未分配利潤

我不能直接寫:借:長期待攤費(fèi)用,貸:利潤分配-未分配利潤,是嗎?

宋生老師 解答

2024-03-27 09:29

你好,這樣不規(guī)范了

追問

2024-03-27 09:30

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2024-03-27 09:31

你好,不用客氣的了。

追問

2024-03-27 09:50

老師:我還想問一下,像我這樣子把以前的管理費(fèi)用全部調(diào)到長期待攤費(fèi)用(注:財(cái)務(wù)總監(jiān)要求調(diào)整,公司目前屬于籌建期)我要編制所有者權(quán)益變動表,及做一份情況說明讓領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?我是剛接手的

宋生老師 解答

2024-03-27 09:53

你好,可以的最好是這樣,讓他們確認(rèn)一下。

追問

2024-03-27 09:54

好的,謝謝老師!

宋生老師 解答

2024-03-27 09:55

你好,不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
2024-03-27 08:46:07
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
您好,這兩種做法都是正確的。結(jié)果都一樣呢
2020-02-23 10:24:52
你好,個(gè)人建議計(jì)提一筆,然后再支付 借;管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi) 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款
2016-07-03 14:55:03
同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
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