
村集體收到專項款時,借:銀行存款 貸:專項應付款;支付并收到發(fā)票時 借:專項應付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:其他收入,這樣做對嗎
答: 你好,支付和收到發(fā)票的時候不對。借管理費用,貸銀行存款, 然后借專項應付款,貸其他收入。
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
答: 1反了。 專項撥款有沒有相應的文件規(guī)定。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
經(jīng)濟合作社收到財政局的撥款,該筆款項付人工費,用現(xiàn)金付款。會計分錄:借:銀行存款 貸:專項應付款 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:專項應付款 貸:管理費用 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,這樣可以么?
答: 你應該是 借:銀行存款 貸:專項應付款 借:專項應付款 貸:現(xiàn)金

