
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
老師你好,這是我2020年應交稅費增值稅貸方負數,這個說明申報表上的留底數據嗎?
答: 對這個負數的話,表示就是留底的稅額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費-應交增值稅科目沒有余額,但是應交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了
答: 您好 借:應交稅費-未交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入 0.01 可以這樣寫分錄調整就好了哈


夕顏 追問
2018-04-09 12:41
老江老師 解答
2018-04-09 12:59