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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-03-28 09:47

你好,是的,申報時沖了無票的,申報在開票的地方

時空異客 追問

2024-03-28 09:50

老師,你的意思是2月銷項發(fā)票不能直接附在1月憑證后方,要把1月的無票在2月紅沖,然后根據(jù)2月開的發(fā)票做一筆收入是吧

暖暖老師 解答

2024-03-28 09:52

是的,2月開具票因為退稅需要發(fā)票的

時空異客 追問

2024-03-28 09:55

老師,23年12月出口了一批同樣也是沒有開票,但是確認(rèn)了無票收入,我在3月才開的銷項發(fā)票,這種跨年的也是是同樣的處理嗎

暖暖老師 解答

2024-03-28 09:56

是的,處理是一樣的這個

時空異客 追問

2024-03-28 09:56

那這不就意味著我把上一年的收入紅沖了,這個涉及到損益科目,我匯算清繳需要做相應(yīng)的調(diào)整嗎

暖暖老師 解答

2024-03-28 10:00

金額不變,不需要做分錄的,只是申報改了下

時空異客 追問

2024-03-28 10:05

老師,你的意思是3月開的銷項發(fā)票,不需要做分錄,那這張發(fā)票是不是要貼在23年12月憑證后面作為附件

暖暖老師 解答

2024-03-28 10:05

是的,你收入一正一負(fù)剛還抵消了這塊

時空異客 追問

2024-03-28 10:08

那我2月開的銷項發(fā)票是不是也可以直接貼在1月的無票收入憑證后,然后2月申報表申報的負(fù)數(shù)無票我就直接不在賬上體現(xiàn)了,這樣是不是也行?

暖暖老師 解答

2024-03-28 10:15

這兩種操作都可以的,

時空異客 追問

2024-03-28 10:16

哦,好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-03-28 10:16

不客氣祝你工作順利地

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你好,是的,申報時沖了無票的,申報在開票的地方
2024-03-28 09:47:26
月初一張,月末一張報關(guān)單,在1月都沒開出口發(fā)票,一月有申報增值稅
2024-03-05 14:30:16
你好 你3月開票的話 到時你就紅沖無票收入 在按開票收入來報 。 4月申報的時候 未開票收入 填寫負(fù)數(shù) 開票收入 填寫正數(shù)
2020-03-03 10:01:58
你好,可以再7月確認(rèn)首惡,但是需要按照6月的匯率
2020-07-06 13:33:44
你看,出口企業(yè)的應(yīng)收賬款是根據(jù)“海關(guān)報關(guān)單”和“開出普票”這兩種時間來確認(rèn)收入的。由于你們企業(yè)出口商品的報關(guān)單是1月份的,所以屬于先期出口貨物,而開出的普票是2月份開的,這種情況屬于延期出口貨物,應(yīng)收賬款是以海關(guān)報關(guān)單的時間為準(zhǔn),也就是1月份,所以出口企業(yè)1月份就可以呈報收入。
2023-03-24 15:36:07
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