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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-10 08:46

你好,根據(jù)免抵稅額*附加稅稅率

春暖花開 追問

2018-04-10 08:48

附加稅率是12%嗎,比如我們2月出口收入是46505.58元,免抵稅額是指哪個?

鄒老師 解答

2018-04-10 08:49

免抵稅額就是你單位免抵退稅額——退稅額的余額 
然后根據(jù)免抵稅額*附加稅稅率 
城建稅=增值稅*7%或5% 
教育費(fèi)附加=增值稅*3% 
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%

春暖花開 追問

2018-04-10 08:55

退稅額是指哪個還是不太明白,能舉例說明一下嗎

鄒老師 解答

2018-04-10 08:58

你好,這個是需要知道出口收入,進(jìn)項,銷項,退稅率這些信息才可以計算的 
  【例題1·計算題】某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款200萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額34萬元通過認(rèn)證。上月末留抵稅款3萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行,本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元。試計算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。 
   【答案及解析】 
1.免稅   
2.抵稅 (1)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) 
 (2)應(yīng)納稅額=100×17%-(34-8)-3=-12(萬元 
3.退稅 (3) “免、抵、退”稅額=200×13%=26(萬元) 
 (4)當(dāng)期應(yīng)退稅額=12(萬元) 
 (5)當(dāng)期免抵稅額=26-12=14(萬元) 
這里附加稅就按14計算

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)免抵稅額*附加稅稅率
2018-04-10 08:46:30
你好,免抵額需要計提附加稅的
2019-05-29 16:39:01
如果主表上“當(dāng)期免抵稅額”有金額,才計提;如果沒有,就不用管
2018-03-07 10:14:50
您好,出口免抵稅額是要交增值稅的,根據(jù)應(yīng)該交的增值稅來計提附加稅,每個月申報免抵退。使用申報軟件申報。
2018-04-12 20:38:55
是的,是根據(jù)免抵額計算附加稅
2019-03-19 11:08:07
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