
小規(guī)模納稅人在稅局代開的發(fā)票,跨年度了,專票客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)合作取消,要做退票,請(qǐng)問(wèn)我需要怎么操作,?要帶哪些東西去稅務(wù)局開具這個(gè)退票呢?
答: 您好,一般需要客戶開具的蓋章退票證明,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,發(fā)票三聯(lián),公章,經(jīng)辦人身份證。
我們是購(gòu)買方,收到對(duì)方小規(guī)模納稅人代開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在由于某些原因,需要開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開具紅字發(fā)票是直接去稅務(wù)局代開還是要怎么操作?具體要帶哪些東西呢?
答: 這個(gè)專票是稅務(wù)局代開的嗎 是的話你開紅字信息表對(duì)方去稅務(wù)局代開紅字專票 退票說(shuō)明,執(zhí)照,公章。合同
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想跟您請(qǐng)教下,我司是小規(guī)模,稅務(wù)局代開的專票稅價(jià)合計(jì)6300元,業(yè)務(wù)取消了,退回客戶公戶6300元是對(duì)的嗎?現(xiàn)在已經(jīng)退回了6300元,怎么填寫增值稅季度報(bào)稅單呢? 代開發(fā)票的時(shí)間是今年1月份 取消時(shí)間是2月份 都是在稅務(wù)大廳讓工作人員操作的
答: 你好; 你們這個(gè)退稅 業(yè)務(wù)取消了 。是對(duì)的哈; 到時(shí)你申請(qǐng)紅沖發(fā)票 ; 會(huì)在預(yù)繳欄次有金額。 退稅后這個(gè)欄次金額就 減少了。
小規(guī)模納稅人,在稅局代開了發(fā)票,但沒有填上稅號(hào),客戶把發(fā)票退回來(lái)了,是不是要拿到稅務(wù)局作廢。這個(gè)作廢要怎么做?
小規(guī)模代開專票,開錯(cuò)在稅務(wù)局已經(jīng)作廢了,已經(jīng)繳納的稅款要申請(qǐng)退款,申請(qǐng)退稅資料里面需要原始發(fā)票的復(fù)印件嗎?
老師,我公司是小規(guī)模,剛成立不久,現(xiàn)在需要給客戶開專票,我需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)專票嗎?如果稅務(wù)局代開專票,還需要申請(qǐng)嗎?具體怎么操作?


山月 追問(wèn)
2018-04-11 20:19
張蓉老師 解答
2018-04-12 08:08