
2018年收到2017年的房租發(fā)票,做的會(huì)計(jì)科目用到了以前年度損益調(diào)整,那在2017企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),在那一張表格調(diào)整呢?
答: 您好,填寫,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。
我2018年用以前年度損益調(diào)整 ,調(diào)了2017年的賬,我現(xiàn)在需要在2018年報(bào)2017年企業(yè)所得稅匯算清繳上填寫嗎?如果填寫 請(qǐng)問填寫那張表
答: 如果影響損益科目需要在17匯算清繳表填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年有一筆支出,在2018年做到以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在這部分支出要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問我要更正那一年的所得稅報(bào)表?
答: 同學(xué)您好,您18年沒有進(jìn)成本費(fèi)用,不影響18年的利潤,17年您有沒有稅前扣除,現(xiàn)在需要納稅調(diào)整,那就調(diào)整17年度的

