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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-04 15:02

您好
請(qǐng)問3月份賬上實(shí)際有利潤(rùn)需要繳納企業(yè)所得稅么

真誠(chéng) 追問

2024-04-04 15:17

是的老師

bamboo老師 解答

2024-04-04 15:18

季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金減去預(yù)繳的所得稅
對(duì)的

真誠(chéng) 追問

2024-04-04 15:22

老師利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用填預(yù)繳的所得稅嗎

bamboo老師 解答

2024-04-04 15:27

利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用填當(dāng)季度應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅(包括預(yù)交的)

真誠(chéng) 追問

2024-04-04 15:38

老師交完所得稅把應(yīng)交所得稅預(yù)繳所得稅轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用是嗎

bamboo老師 解答

2024-04-04 15:40

交完所得稅
季度需要繳納所得稅的話 把應(yīng)交所得稅預(yù)繳所得稅轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用

真誠(chéng) 追問

2024-04-04 15:59

謝謝老師,還有去年11月份預(yù)繳所得稅388元23年所年虧損,預(yù)繳稅款一直在應(yīng)交所得稅掛著23年4季度財(cái)報(bào)的時(shí)候應(yīng)交稅金是負(fù)388,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增繳納所得稅500,減去預(yù)繳的,再轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用,這樣做行嗎老師謝謝

bamboo老師 解答

2024-04-04 16:03

這樣賬務(wù)處理可以的哈

真誠(chéng) 追問

2024-04-04 16:06

老師我1.3月份預(yù)繳所得稅3236.35..1季度應(yīng)交增值稅附加稅35588.7023年應(yīng)交稅金預(yù)交所得稅借方388.34老師您說資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金應(yīng)該填多少

bamboo老師 解答

2024-04-04 16:26

一季度根據(jù)利潤(rùn)總額應(yīng)該預(yù)交企業(yè)所得稅3236.35
上年還有所得稅借方388.34 對(duì)不

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您好 請(qǐng)問3月份賬上實(shí)際有利潤(rùn)需要繳納企業(yè)所得稅么
2024-04-04 15:02:09
所得稅暫時(shí)性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好,你財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi),不止是增值稅的,還包含你的附加稅個(gè)稅的,還有企業(yè)所得稅,這種沒法一致。
2020-06-02 09:39:33
?是的,企業(yè)所得稅會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表中反映出來。在企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅金就是指企業(yè)應(yīng)交納的各種稅金,包括企業(yè)所得稅。企業(yè)應(yīng)交稅金屬于企業(yè)的應(yīng)付款,如果企業(yè)應(yīng)該繳納某種稅金,但是尚未繳納,則應(yīng)交稅金就會(huì)增加。
2023-02-26 10:49:56
不會(huì)的了。。。。。。。。。。。。
2018-07-03 20:45:41
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