公司之前買了一個二手車5000元普票,沒有折舊,現(xiàn)在賣2000元專票 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:固定資產(chǎn)5000 二、處置的收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款2000 貸:固定資產(chǎn)清理 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)230.09 四、清理凈損益 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出3230.09 貸:固定資產(chǎn)清理3000+230.09 這樣對嗎??
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于2024-04-07 11:27 發(fā)布 ??396次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-04-07 11:27
你之前計入固定資產(chǎn)了嗎
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

關(guān)鍵是你得查出5月是什么原因少交了?
2022-10-07 15:33:51

你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

你好,是的,是這樣的,您的處理是對的
2020-03-08 11:35:34
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