
我公司買(mǎi)了一臺(tái)電腦,是我借款去買(mǎi)的,當(dāng)時(shí)我是借:其他應(yīng)收款-我的名字,貸:銀行存款,現(xiàn)在客戶開(kāi)了普票給我們了,我要如何做賬?我是不是要入固定資產(chǎn)如果我增加了一筆固定資產(chǎn),那我借款的發(fā)票回來(lái)了,是不是要充抵?如何充抵,我是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款(我的名字)這個(gè)來(lái)充抵嗎
答: 你好,取得發(fā)票就 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款(我的名字)
有筆辦公家具款合計(jì)44000,分兩筆付款 第一次2016.11.03付款22000當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)入賬借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 現(xiàn)在2017.04.26付剩余款22000,家具附清單如圖 我根據(jù)單價(jià)2000區(qū)分固定資產(chǎn)和辦公費(fèi) 分錄如下:借:固定資產(chǎn)16554 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 27446 貸:其他應(yīng)收款 22000 銀行存款 22000 這種做法對(duì)嗎?
答: 你好,可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司收到別的公司轉(zhuǎn)入的工程保證金時(shí),分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付賬(保證金存入公司)。經(jīng)法人及股東同意把這款打入了辦公室主任的私人卡里,分錄 借:其他應(yīng)收款 (辦公室主任) 貸:銀行存款。 公司的任何開(kāi)支都是辦公室主任付的,分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款(辦公室主任)這么做分錄可以嗎?
答: 1,是的 2是的 3,可以的


ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)
2018-04-11 09:45
鄒老師 解答
2018-04-11 09:47