
老師:請問用上級工會獎勵購買固定資產(chǎn),收到獎勵時 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 購買固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)支付時:資本性支出 貸:銀行存款請問上面的分錄對伐,這個其他應(yīng)付款掛在賬上怎么銷掉,請老師指導(dǎo),謝謝
答: 返回來的工會還是政府補助
就是有很多企業(yè)都不都是兩套賬嗎,內(nèi)賬外賬,然后呢,現(xiàn)在就是企業(yè)的老板嗎,買東西什么的,都從他自己腰包里往外拿錢,買完之后。你,比如說買一些固定資產(chǎn)回來了,然后呢,直接把票子拿回來了,然后讓會計入賬,你說做內(nèi)帳的會計。你說他入賬就是直接接固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款可以嗎。我個人認(rèn)為她是不是應(yīng)該缺一步啊,應(yīng)該。是先走一個銀行,銀行存款。然后。那個再借個帶個其他應(yīng)付款總這一撥兒,然后這個固定資產(chǎn)回來的時候接著。那個固定資產(chǎn)貸,銀行存款是不是應(yīng)該這樣做呀。內(nèi)賬這樣處理應(yīng)該是沒有問題的吧
答: 內(nèi)賬不要求太多的規(guī)范化,以老板能看懂為標(biāo)準(zhǔn)。 但是外賬,一定要規(guī)范,不要讓人發(fā)現(xiàn)任何蛛絲馬跡。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款之后用這筆錢購買了固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸方科目是什么其他應(yīng)付款怎么就平賬了?
答: 你好 貸銀行存款 單位不是支付了。


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2024-04-07 12:33
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