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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-07 15:50

同學(xué),你好
借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

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你好,對的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個(gè)月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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