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送心意

張友利老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-07 16:45

1、固定資產(chǎn)到貨驗(yàn)收后帳務(wù)處理     借:固定資產(chǎn)619469.03       貸:應(yīng)付帳款  619469.03 
2、實(shí)際付款時(shí)帳務(wù)處理    借:應(yīng)付帳款  87500    貸:銀行存款   87500
3、到票后的帳務(wù)處理    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80530.97      貸:應(yīng)付帳款 80530.97

張友利老師 解答

2024-04-07 16:59

同學(xué)你好,不好意思,剛剛沒注意看合同條款,你們的合同條款里面約定了:未全額付清貨款之前,挖機(jī)所有權(quán)歸三一重機(jī)公司所有。
那就要等全部付款后再把預(yù)付帳款轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)科目,帳務(wù)處理如下:
1、每月付款時(shí)帳務(wù)處理 借:預(yù)付帳款        貸:銀行存款 
3、付完全款,到票后的帳務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)619469.03    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80530.97   貸:預(yù)付帳款  700000

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1、固定資產(chǎn)到貨驗(yàn)收后帳務(wù)處理 借:固定資產(chǎn)619469.03 貸:應(yīng)付帳款 619469.03 2、實(shí)際付款時(shí)帳務(wù)處理 借:應(yīng)付帳款 87500 貸:銀行存款 87500 3、到票后的帳務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80530.97 貸:應(yīng)付帳款 80530.97
2024-04-07 16:45:59
你好同學(xué),借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 借:合同負(fù)債 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
2021-05-07 12:33:02
你好,家具可以計(jì)入固定資產(chǎn)。
2019-04-17 14:16:31
借:固定資產(chǎn)160000/1.13 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16000/1.13*0.13 貸:銀行存款100000 ? ? ? 應(yīng)付賬款60000
2023-11-29 14:20:05
借,固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸,長(zhǎng)期應(yīng)付款2000
2022-01-01 15:15:30
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