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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-04-07 21:00

8.1號(hào)借應(yīng)收賬款22600
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600

暖暖老師 解答

2024-04-07 21:01

8.8號(hào)
借銀行存款22200
財(cái)務(wù)費(fèi)用400
貸應(yīng)收賬款 22600

暖暖老師 解答

2024-04-07 21:01

8.18借銀行存款22400
財(cái)務(wù)費(fèi)用200
貸應(yīng)收賬款 包22600

暖暖老師 解答

2024-04-07 21:01

8月底借銀行存款22600
貸應(yīng)收賬款22600

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您好,您您年末是有留抵稅額的情況下,是不需要做第六個(gè)分錄,您第八個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-04 16:46:58
8.1號(hào)借應(yīng)收賬款22600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600
2024-04-07 21:00:25
你好, 一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-04-19 16:13:49
您好!這種小額的維修費(fèi)直接就計(jì)入管理費(fèi)用或制造費(fèi)用就可以了,然后計(jì)提增值稅進(jìn)項(xiàng),可以抵扣。即 借:管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-06-15 12:18:10
你好 是的 你需要抵扣的話 就認(rèn)證 不需要抵扣 就不認(rèn)證 你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅先放著 借費(fèi)用或者成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 認(rèn)證后轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020-02-29 17:36:54
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