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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-08 11:43

你這個電腦是你們的主營業(yè)務收入?

vicky 追問

2024-04-08 11:46

不是,我們主營是建筑設計,電腦是我們的資產(chǎn)

vicky 追問

2024-04-08 11:47

我們是分公司,當時購買的電腦是總部支付的,發(fā)票抬頭是總部的,票是增值稅普通發(fā)票

王曉曉老師 解答

2024-04-08 11:51

手續(xù)費那個填的是第三行,你們主表不是這個嗎?

vicky 追問

2024-04-08 11:55

我們的是這個樣子的

王曉曉老師 解答

2024-04-08 12:01

主要是你的固定資產(chǎn)不是服務,無形資產(chǎn),不動產(chǎn),填這里不合適呢

vicky 追問

2024-04-08 12:05

那我需填到什么地方呢?又不能不申報吧

王曉曉老師 解答

2024-04-08 12:14

你這個要問下稅局了,看是不是需要臨時增開票權限才可以申報,或者臨時增核定稅種

vicky 追問

2024-04-08 12:23

哦,好的,那我去現(xiàn)稅務局現(xiàn)場申報吧。

vicky 追問

2024-04-08 12:25

這其中的1714.29元,雖然有票,但是開的是房租發(fā)票,因我們公司公比較大,與A公司分攤了30平,然后稅務局讓A要求我們開票,并支付。那這個有票的,需申報哪些稅?

王曉曉老師 解答

2024-04-08 12:28

這個就是增值稅,附加稅了

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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