
那我賬上能不能找做一個(gè)無(wú)票的費(fèi)用,下個(gè)月再把這個(gè)費(fèi)用沖了,能先暫估費(fèi)用嗎?連發(fā)票都沒(méi)有,為了不預(yù)交稅能這樣做嗎?
答: 你好,如果確實(shí)在1季度已經(jīng)開(kāi)支的,可以操作。
老師 您好 制造費(fèi)用的發(fā)票下個(gè)月才能出來(lái),那么這個(gè)月暫估的話 分錄的制造費(fèi)用是先寫(xiě)上價(jià)稅合計(jì) 暫估,等下個(gè)月有明細(xì)了 再 沖 , 再編制價(jià)稅分離把?
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票的采購(gòu)入庫(kù),這個(gè)月暫估入庫(kù),問(wèn)了下采購(gòu),估計(jì)兩三個(gè)月可能都不能來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下月初可以不沖暫估,等到什么時(shí)候來(lái)票再?zèng)_暫估,同時(shí)再做正確的入庫(kù),這樣可以嗎
答: 可以,你先暫估之后等發(fā)票到之后沖回就可以

