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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-11 14:55

借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 200萬 
你需要等到發(fā)票到齊了計(jì)入固定資產(chǎn)核算

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-11 14:59

但是我們已經(jīng)在使用這個(gè)機(jī)械設(shè)備了,這個(gè)機(jī)械設(shè)備是股東投入200萬 ,作為實(shí)收資本。如何做賬呢?

鄒老師 解答

2018-04-11 15:00

借;固定資產(chǎn)  貸;實(shí)收資本

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-11 15:03

購(gòu)買機(jī)械設(shè)備發(fā)票總價(jià)362萬   只付200萬   只開200萬發(fā)票, 
這筆分錄到到底怎么做?

鄒老師 解答

2018-04-11 15:04

借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 200萬 
等到發(fā)票到齊了計(jì)入固定資產(chǎn)核算

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-11 15:07

可是已經(jīng)在使用了,發(fā)票只開了200萬。沒有關(guān)系嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 15:07

你好,你可以先做固定資產(chǎn)的暫估入庫,然后按期計(jì)提折舊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-11 15:07

開的增值稅發(fā)票不做賬

鄒老師 解答

2018-04-11 15:08

你好,是的,暫時(shí)不做賬,等到全部發(fā)票到齊了沖銷暫估,然后根據(jù)固定資產(chǎn)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄

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借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 200萬 你需要等到發(fā)票到齊了計(jì)入固定資產(chǎn)核算
2018-04-11 14:55:03
不可以
2017-02-09 10:47:30
你好!先掛到預(yù)付賬款上就可以了 借 預(yù)付賬款-供應(yīng)商名稱,貸 銀行存款
2018-11-29 10:40:46
您好!按照規(guī)定沒有發(fā)票不能入賬。
2016-05-09 14:16:50
你好 ;? ? ? 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 。 先掛著 。到時(shí)收到設(shè)備 :借固定資產(chǎn)。 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款??
2021-12-06 16:54:47
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