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純真的歌曲
于2024-04-10 08:46 發(fā)布 ??692次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-04-10 08:48
你好,這個可以不用開票,但是要正常申報。
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我們收到境外公司的技術服務費,我們需要開發(fā)票嗎?如何申報納稅
答: 你好,這個可以不用開票,但是要正常申報。
一般納稅人開具6%的技術服務費如何申報?
答: 你好,在服務類的那一項填寫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金稅盤技術服務費如何做賬!增值稅申報如何做!
答: 你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 在減免稅額明細表填寫全額抵扣就是了
請問老師稅控系統(tǒng)技術服務費如何申報
討論
一般納稅人,*信息技術服務*增值稅發(fā)票稅控技術維護費以及*信息技術服務*服務費,這二種費用均能抵扣嗎?如何做分錄?
老師問一下 開具發(fā)票開具的信息技術*服務費 這個印花稅是按照技術服務申報嗎?
取得技術服務費發(fā)票和開出技術服務費發(fā)票應如何做賬?
老師好:我司準備和海外客戶簽約,為海外客戶提供代訂房費服務,流程是:海外客戶通過我司提供的預定平臺預定酒店,我司先通過可外幣結算的第三方來墊付房費,海外客戶按月或者按單結算該房費給我司(以海外酒店當?shù)刎泿沤Y算),房費是1:1結算,同時按預定成功訂單收取海外客戶服務費,最終我司依該服務費來申報收入和繳稅。當前的問題是:代我司墊付的第三方可開具經(jīng)紀代理服務*代訂酒店普票給我司,我司正常應開具相同普票給海外客戶,同時還應開具技術服務費發(fā)票,但海外客戶不認可國內(nèi)發(fā)票,要求開具形式發(fā)票,該形式發(fā)票如何申報納稅呢?麻煩老師看下,我司針對這種情況應如何處理?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 296254 個
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