
單位新上一財(cái)務(wù)軟件錄入期初余額時(shí)發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用借方余額2435.9,并且錄入期初余額表中,但數(shù)據(jù)錄入完畢后試算平衡表不平,資產(chǎn)與負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益金額 剛好相差2435.9,請(qǐng)問我該怎樣調(diào)整
答: 你好,你需要把制造費(fèi)用余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,計(jì)入存貨科目才是的
老師您好!年度末是不是要編制所有者權(quán)益變動(dòng)表呀,這個(gè)財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)生成嗎
答: 您好,這不一定需要編制的,要在財(cái)務(wù)軟件生成的話,需要先做基礎(chǔ)設(shè)置的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在的公司以前沒有完整的建賬系統(tǒng),下載了一個(gè)軟件,想弄一個(gè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)賬,但是期初有所有者權(quán)益,所以負(fù)債與資產(chǎn)平衡不了,這個(gè)怎么調(diào)啊?
答: 你好,不平部分用未分配利潤調(diào)平


酸檸檬 追問
2018-04-11 19:51
鄒老師 解答
2018-04-11 19:52
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2018-04-11 19:57
鄒老師 解答
2018-04-11 19:59
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2018-04-11 20:05
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2018-04-11 20:15
鄒老師 解答
2018-04-11 20:54
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2018-04-12 19:52