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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2024-04-12 09:38

你好; 你做借:管理費(fèi)用,金額負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款金額負(fù)數(shù)  ;24年再做“借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ;因為你23年已經(jīng)做了費(fèi)用; 不影響你24年了。  

務(wù)實的蜜粉 追問

2024-04-12 09:47

不需要用以前年度損益調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2024-04-12 09:48

你好; 你23年已經(jīng)做了成本費(fèi)用了; 不用走這個科目 

務(wù)實的蜜粉 追問

2024-04-12 09:52

好的 老師 以前年度暫估成本 分錄   借 庫存商品  貸 應(yīng)付賬款- 暫估  借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。      以后年度收到發(fā)票怎么紅沖暫估

meizi老師 解答

2024-04-12 09:53

你好;  收到發(fā)票直接紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本; 然后安發(fā)票做一遍即可; 一樣的道理 

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你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費(fèi)的話,購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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