
今天去面試一家醫(yī)療器械銷售的 是一級代理商,進(jìn)貨成本低,增值稅都正常繳納,老板說他們年銷售收入2000W,但成本估計只有1200W,費用估計就是些差旅費,工資,有很多會務(wù)費的發(fā)票,想降低所得稅,1.請問老師會務(wù)費發(fā)票都可以做嗎?2.缺少費用,所得稅太高還有沒有辦法呢?
答: 你好,1、會務(wù)費可以列支,做好會議的記錄等資料 2.可以把運費等費用列進(jìn)去
報銷差旅費大于預(yù)借差旅費的時候,會不會有增值稅,有增值稅的時候分錄怎么寫
答: 您好 報銷差旅費大于預(yù)借差旅費的時候,會不會有增值稅,看取得的差旅費發(fā)票是哪些內(nèi)容 增值稅的時候分錄 借:管理費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅,消費稅、企業(yè)所得稅都有銷售收入,銷售收入中含不含增值稅
答: 您好,都是不含增值稅的

