老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

2017年6月份的時(shí)候我把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在年末了本年利潤(rùn)利潤(rùn)表中和余額表中不等,申報(bào)過(guò)后才發(fā)現(xiàn),怎么補(bǔ)救
答: 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎
老師 以前年度損益調(diào)整自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)和我的利潤(rùn)表數(shù)不一樣 怎么辦啊 利潤(rùn)表沒(méi)有體現(xiàn)以前年度損益
答: 你好,利潤(rùn)表不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:以前年度損益調(diào)整,在報(bào)表中影響哪個(gè)項(xiàng)目啊?我看了下資負(fù)表和利潤(rùn)表,都沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目啊
答: 以前年度損益調(diào)整是過(guò)渡科目,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)


看不透的心 追問(wèn)
2024-04-15 16:43
meizi老師 解答
2024-04-15 16:43
看不透的心 追問(wèn)
2024-04-15 16:51
meizi老師 解答
2024-04-15 16:51
看不透的心 追問(wèn)
2024-04-15 16:56
meizi老師 解答
2024-04-15 16:58
看不透的心 追問(wèn)
2024-04-15 17:00
meizi老師 解答
2024-04-15 17:03