
采購材料,實際付款與對方開過來的發(fā)票,對方開多了六百。這怎么做分錄?
答: 你好,這600之后會付款嗎
與對方簽訂采購合同,對方發(fā)票還沒有開過來,我方錢已經(jīng)付掉了,那做分錄的話怎么做?
答: 你好,借 預付賬款 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買材料對方公司多開了發(fā)票過來(金額和稅額多開了),但是只能按實際付款,就是少付款了,然后發(fā)票不能退了,只能按收到的材料付款,把稅給調(diào)平,但實際付款按收到貨去付款的(少付款),這樣做賬會有問題嗎?
答: 你好,數(shù)量沒有給你多開,這種沒有影想可以的。
請問,購買材料2000元,對方開來了2000的發(fā)票,實際付款1809元,200是給的優(yōu)惠,請問怎么做賬?
2019年1月份付了兩筆材料款,實際收貨時間也是1月份,未簽合同對方公司也沒開票,對方公司現(xiàn)在應該給我們開百分之十六還是百分之十三的票?
本公司采購材料,2月對方開了發(fā)票已入賬已論證。借:材料采購借應交稅金/進項稅 貸:應付賬款 3月發(fā)現(xiàn)對方此發(fā)票已作廢。對方重開了發(fā)票,怎么做賬

