老師,請(qǐng)問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注什么 問
您好,是轉(zhuǎn)給個(gè)人了嗎,還是 答
鋼結(jié)構(gòu)加工費(fèi)稅務(wù)編碼是,甲方提供鋼材,我方提供油 問
你好,其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 20105 答
我想問下 去年的收入跟成本沒有入賬,今年要怎么做 問
你好,你是想補(bǔ)充做到去年嗎? 答
老師好,我們是貿(mào)易公司,我們的客戶收到貨后說(shuō)產(chǎn)品 問
你好,這個(gè)之前已經(jīng)做了,成本費(fèi)用收入不用再做的,因?yàn)橹澳闶嵌嘧隽?,現(xiàn)在補(bǔ)上。 答
老師,我們是工業(yè)制造業(yè),一般納稅人,出售自建的舊廠 問
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。 答

老師,企業(yè)所得稅匯算時(shí)申報(bào)表中的期間費(fèi)用里廣告宣傳費(fèi)福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),因會(huì)計(jì)之前科目入賬有誤是根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫呢還是原賬務(wù)上的數(shù)據(jù)填寫呀?
答: 你好,調(diào)整之后再來(lái)填
老師,原本該入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,財(cái)務(wù)在廣告宣傳費(fèi)中列支了,在企業(yè)所得稅匯算時(shí)已調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,在企業(yè)所得稅匯算申報(bào)時(shí)還需要填廣告費(fèi)那張申報(bào)表嗎?本年實(shí)際支付的廣告費(fèi)還是填原財(cái)務(wù)賬上的數(shù)據(jù)嗎?
答: 您好,在做匯算清繳時(shí)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)同時(shí)調(diào)減廣告宣傳費(fèi),本年實(shí)際支付的廣告費(fèi)按原數(shù)據(jù)調(diào)整;或者業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)同時(shí)按增減后實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)填寫,不做納稅調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是企業(yè)所得稅要年終匯算時(shí)才繳納嗎?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是企業(yè)所得稅年終匯算時(shí)才繳納嗎?
企業(yè)在籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)如何在企業(yè)所得稅前扣除?
企業(yè)所得稅匯算清繳,本年沒營(yíng)業(yè)收入,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)都怎么填,
企業(yè)在籌辦期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)如何在企業(yè)所得稅前扣除
在初級(jí)經(jīng)濟(jì)法中,企業(yè)所得稅,業(yè)務(wù)招待費(fèi),和廣告宣傳費(fèi)是按多少來(lái)什么標(biāo)準(zhǔn)扣除的


素素 追問
2024-04-16 11:28
若麗老師 解答
2024-04-16 11:34