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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-13 10:29

你好,這個辦公用品進項是可以抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出,可能是分錄錯了

僅 有 追問

2018-04-13 10:40

會不會是留抵?

鄒老師 解答

2018-04-13 10:41

你好,這個不需要轉(zhuǎn)出,可以正常抵扣的

僅 有 追問

2018-04-13 11:06

老師,這是完整的,幫忙解釋下吧?

鄒老師 解答

2018-04-13 11:08

你好,是不是這個發(fā)票有問題,稅局要求轉(zhuǎn)出?

僅 有 追問

2018-04-13 11:08

重發(fā)下圖片

鄒老師 解答

2018-04-13 11:11

你好,是什么情況需要做這個轉(zhuǎn)出處理? 
這樣才知道為什么要做這個分錄的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,這個辦公用品進項是可以抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出,可能是分錄錯了
2018-04-13 10:29:28
你好,不用交稅也可以這樣做,只是未交增值稅余額在借方。
2018-09-14 20:23:50
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好 做轉(zhuǎn)出:1.借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 2,。 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費一未交增值稅 你轉(zhuǎn)出了就要繳納增值稅的
2020-04-24 19:18:50
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
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