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送心意

王璐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-04-17 11:25

你好   印花稅應(yīng)該是收入+成本的金額乘以萬分之三*50%這么算的哈 不是一定要加所有的進(jìn)項稅的呀

風(fēng)云 追問

2024-04-17 11:31

是不是只要購進(jìn)貨物所有的進(jìn)項發(fā)票都要算進(jìn)去,不管有沒有認(rèn)證抵扣都要加上

風(fēng)云 追問

2024-04-17 11:33

你好!老師,咨詢一下,企業(yè)所得稅稅負(fù)率計算公式中分子(應(yīng)納所得稅稅額)數(shù)值是應(yīng)納稅所得額*25%*20%還是應(yīng)納稅所得額*25%?是已經(jīng)有減按20%算出來的還是?

王璐璐老師 解答

2024-04-17 11:39

是不是只要購進(jìn)貨物所有的進(jìn)項發(fā)票都要算進(jìn)去,不管有沒有認(rèn)證抵扣都要加上一一成本都要算上的哈

王璐璐老師 解答

2024-04-17 11:39

你好!老師,咨詢一下,企業(yè)所得稅稅負(fù)率計算公式中分子(應(yīng)納所得稅稅額)數(shù)值是應(yīng)納稅所得額*25%*20%還是應(yīng)納稅所得額*25%?是已經(jīng)有減按20%算出來的還是?一一稅負(fù)率等于本期繳納的所得稅除以不含稅收入呀

王璐璐老師 解答

2024-04-17 12:17

加油  等你的好評哦

風(fēng)云 追問

2024-04-17 12:38

本期繳納的所得稅/不含稅收入,那利潤就要很高,畢竟本期繳納所得稅是利潤*25%*20%得來的,如果還沒有減按20%是按照25%算來的,是吧

王璐璐老師 解答

2024-04-17 12:42

你好,按照本期實際繳納的所得稅額來算的呀,你享受了優(yōu)惠就是享受了優(yōu)惠的稅額,沒有享受就是一般企業(yè)所得稅率得出的稅額呀

風(fēng)云 追問

2024-04-17 12:51

好的,謝謝老師

王璐璐老師 解答

2024-04-17 12:52

加油  等你的好評哦

風(fēng)云 追問

2024-04-17 19:36

在嗎?老師,對方開給我們公司的運輸發(fā)票,我們公司要交印花稅嗎?

王璐璐老師 解答

2024-04-17 20:04

你好,運輸發(fā)票這個也是簽了合同的,按照購銷合同交印花稅哈

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相關(guān)問題討論
你好一般 這樣的 發(fā)你稅率表?
2023-07-05 12:07:27
你好 印花稅應(yīng)該是收入%2B成本的金額乘以萬分之三*50%這么算的哈 不是一定要加所有的進(jìn)項稅的呀
2024-04-17 11:25:59
你好!是依據(jù)購銷合同了。要交印花稅
2019-04-08 13:43:32
你好!印花稅是按合同過來的。具體的申報,你可以看下課堂申報的課程?;蛘吣憬貓D來。
2020-12-25 10:43:14
你好,印花稅在繳納時直接做入管理費用就可以了,不用計提。是以不含稅銷售收入為依據(jù)的。
2016-11-02 16:44:23
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