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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-04-18 16:17

這個展位現(xiàn)在已經(jīng)實際在用了,是不那應(yīng)該計入銷售費用回來發(fā)票貼在這個憑證后面就行。

樸素的便當(dāng) 追問

2024-04-18 16:18

現(xiàn)在還沒有。是預(yù)付的,展銷會要9月份才開始, 所以這個展位要9月份才使用。。。

玲老師 解答

2024-04-18 16:19

那就等9月份計入費用就行。

樸素的便當(dāng) 追問

2024-04-18 16:21

我公司現(xiàn)在支付了“會展展位費”(暫未收到發(fā)票),會計記賬分錄是不是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款??

待我9月收到發(fā)票,是不是做會計公錄:借:銷售費用-會展展位費    貸:預(yù)付賬款。。對嗎

玲老師 解答

2024-04-18 16:23

對這個分錄是正確對的。

樸素的便當(dāng) 追問

2024-04-18 16:24

然后再9月份,將這個銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。對嗎

玲老師 解答

2024-04-18 16:26

的對的這樣結(jié)轉(zhuǎn)對的。

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這個展位現(xiàn)在已經(jīng)實際在用了,是不那應(yīng)該計入銷售費用回來發(fā)票貼在這個憑證后面就行。
2024-04-18 16:17:02
你好!可以是可以,只是這樣不規(guī)范
2019-04-09 16:20:25
你好,一直沒有發(fā)票,以后也取得不了發(fā)票是嗎
2019-01-15 11:47:31
您好!對的。。。。。。。。。。
2016-03-25 14:39:40
你好! 應(yīng)該做分錄: 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2019-11-30 11:23:45
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