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190892875
于2018-04-14 10:24 發(fā)布 ??1521次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-04-14 10:28
你好,可以在今年補(bǔ)計提 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
190892875 追問
2018-04-14 11:46
老師,如果屬于管理層的工資,借:管理費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi) 月未:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。是這樣的分錄嗎?
鄒老師 解答
2018-04-14 11:48
你好,不需要通過管理費(fèi)用,因?yàn)槭侨ツ甑墓べY 所以分錄是 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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去年申報的員工工資,沒有做相應(yīng)的賬務(wù)處理,可以把去年相應(yīng)的賬務(wù)處理,做到今年來嗎?
答: 你好,可以在今年補(bǔ)計提 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
,一月份申報某員工工資多申報100元,后期怎么做賬務(wù)處理啊
答: 下月可以少報100
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:三月份工資薪金申報比目前實(shí)發(fā)數(shù)多了幾百塊怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,可以更正申報或者次月少申報
實(shí)發(fā)工資比申報工資高,賬務(wù)怎么處理?
討論
工資的賬務(wù)處理是正確的,但是申報的時候多申報了這個應(yīng)該怎么處理啊,不涉及到個稅
老師 請問 只交社保不申報工資的怎么賬務(wù)處理
本身賬務(wù)處理沒有個稅,申報工資時申報錯了,申報成了有個稅,也已經(jīng)扣款了,沒多少錢,退稅又麻煩,就不打算退稅,那這個應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊
老師:請教一下,八月份有三個入職的員工社保當(dāng)月沒扣,八月份我沒有申報這三個人的工資,九月份顯示補(bǔ)繳,和九月份一起補(bǔ)繳的,九月份申報時和賬務(wù)處理該怎么處理呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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190892875 追問
2018-04-14 11:46
鄒老師 解答
2018-04-14 11:48