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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-14 12:49

您好,一般情況下,把安裝的材料費(fèi),人工費(fèi),記入勞務(wù)成本科目,等確認(rèn)收入后,按匹配的成本,再結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。工資可以轉(zhuǎn)成本的。

319800380 追問(wèn)

2018-04-14 12:54

還有留底進(jìn)項(xiàng)有抵扣需要做在賬上嗎

老王老師 解答

2018-04-14 12:56

您好,一般納稅人,需要做在賬上的,小規(guī)模納稅人,不需要做在賬上的。

319800380 追問(wèn)

2018-04-14 12:56

比如我2月份銷項(xiàng)1500.其中留底抵扣500,本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),本月需要繳納1000元增值稅,那怎么做賬

老王老師 解答

2018-04-14 12:58

您好,是的,需要交納1000元增值稅,做賬時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),1500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,1500。同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,1500,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,1500

319800380 追問(wèn)

2018-04-14 13:08

只要轉(zhuǎn)出1000吧

老王老師 解答

2018-04-14 13:12

您好,不是的,那個(gè)留抵的原來(lái)不是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了嗎?最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目余額是1000元。按1000元交稅就行了。

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您好,一般情況下,把安裝的材料費(fèi),人工費(fèi),記入勞務(wù)成本科目,等確認(rèn)收入后,按匹配的成本,再結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。工資可以轉(zhuǎn)成本的。
2018-04-14 12:49:15
根據(jù)你們公司實(shí)際情況,可以用 實(shí)際成本計(jì)價(jià)法
2019-06-24 16:34:59
先核算電梯生產(chǎn)成本包含直接材料,直接人工分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用 安裝就是你單位安裝人員工資
2019-09-25 12:42:21
題目都假設(shè)了專修包括電梯安裝屬于一項(xiàng)履約義務(wù),所以電梯發(fā)生的運(yùn)輸人工費(fèi)用5萬(wàn)不可以作為電梯的單項(xiàng)履約義務(wù)的。 5萬(wàn),不是采購(gòu)成本,電梯成本就是30萬(wàn)元。
2020-05-25 09:29:31
安裝人員工資和材料費(fèi)
2019-09-29 11:34:17
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