老師,你好,公司一般納稅人醫(yī)藥批發(fā),運輸車轉(zhuǎn)讓,原價4 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答
這個題中不用考慮金融機構(gòu)的利率限制嗎? 問
同學(xué),你好 你是哪個選項不清楚? 答
老板為了補票開了好多酒店的住宿票,這樣會導(dǎo)致什 問
你好,你們收入有多少,這個住宿費有多少。 答
公司的進(jìn)項本身就已經(jīng)很多了,是不是就沒必要要求 問
都必須要發(fā)票的,真實的業(yè)務(wù) 答
禮盒裝的雞蛋是不是免稅,如果不是,一般納稅人稅率 問
禮盒裝的雞蛋 是免稅 答

公司第一季度盈利了七千多,小規(guī)模,我在填寫所得稅申報表的時候彌補了以前年度虧損,我公司最近五年都是虧損,第九欄利潤總額就自動生成了負(fù)七千多,我沒有填錯吧?
答: 您好,這樣填寫是對的。
20年4月申報所得稅,彌補了以前年度虧損,實際繳納的所得稅,跟3月底的利潤總額算出來的所得稅不一樣,怎么做分錄?
答: 借:所得稅費用 (紅字) 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 數(shù)據(jù)為二者的差額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果2018年利潤是虧損的,那么2019年第一季度盈利了,申報所得稅的時候可以彌補以前年度虧損嗎,利潤總額可以減掉18年的虧損數(shù)額嗎?
答: 你可以試下,第一季度彌補虧損是灰色的填寫不了


老王老師 解答
2018-04-14 14:20