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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-14 14:34

你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 
把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳予以調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額

HONG 追問

2018-04-14 14:37

多結(jié)轉(zhuǎn)的部分需要賬務(wù)處理嗎?

鄒老師 解答

2018-04-14 14:38

你好,需要的  
借;庫存商品   貸;以前年度損益調(diào)整 
需要做這個多結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖銷分錄

HONG 追問

2018-04-14 14:40

好的,謝謝

鄒老師 解答

2018-04-14 14:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳予以調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額
2018-04-14 14:34:48
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-07-15 11:40:46
暫估的沖回,按實際在入帳,那成本還要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2019-04-09 16:24:55
有的,這個如何處理呢
2022-01-17 11:00:56
這個是庫存商品的話,收到發(fā)票借應(yīng)付賬款,貸庫存商品借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2021-10-14 14:40:43
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