
我們是給工地做拆除 我們作為施工方 和業(yè)主簽訂的合同是70萬 可回收是80萬 殘值10萬轉給業(yè)主方的 這個會計分錄我們施工這邊沒有固定資產(chǎn)吧?
答: 同學,你好 沒有固定資產(chǎn)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
施工隊以我們公司的名義和私宅業(yè)主簽訂了500萬的合同,但是這500萬直接是業(yè)主給了施工隊,施工隊也不會通過我們公司,那我們應該怎么反映出來呢?實際工作中,那筆工程款是不會通過我們公司的賬戶的
答: 你好!實際操作中,稅局肯定會讓你們按你們的收入來。你們這樣,容易被罰款。

