
請問老師,今年建期初時,一個客戶的應(yīng)收款做多了因為有筆回款沒減,現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢,我做了借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時的憑證,然后再做調(diào)整。
老師,您好!公司業(yè)務(wù)把從客戶那收到的貨款(現(xiàn)金或微信收的),他把這些錢匯總以后用他的銀行卡匯入了公司銀行賬戶。那我在記賬的時候可不可以,借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款-甲公司,應(yīng)收賬款-乙公司,應(yīng)收賬款-丙公司。
答: 同學(xué)你好 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員 借,其他應(yīng)收款一業(yè)務(wù)員 貸,應(yīng)收賬款一甲公司等;
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應(yīng)收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌,代賬會計都沒有做賬,導(dǎo)致賬上的應(yīng)收賬款比實際的多,但事實上,那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款,貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現(xiàn)金,貸銀行存款,這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉(zhuǎn)換。那請問我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應(yīng)收賬款。老師,歸其原因,到賬的應(yīng)收賬款被用于無票支出了,請問我該怎么調(diào)整賬上的應(yīng)收賬款呢
答: 您好,紅字沖回錯誤分錄,體現(xiàn)承兌匯票的收付,


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2024-04-23 15:44
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