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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-16 10:20

借:庫存商品 
貸:其他應收款——XX員工

薄荷凝望 追問

2018-04-16 10:26

那我公司是不是要交增值稅呀

江老師 解答

2018-04-16 10:27

這個是需要視同銷售交增值稅的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:庫存商品 貸:其他應收款——XX員工
2018-04-16 10:20:48
你好,還是需要按月計提折舊。
2019-05-05 14:23:42
您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款
2020-07-13 14:43:13
金額小的話,計入管理費用,金額大話計入固定資產(chǎn)
2017-04-13 14:44:19
借管理費用-辦公費 貸銀行存款 4800 所得稅調(diào)增就可以了
2020-08-28 17:40:13
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