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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-24 14:45

老師給講具體些吧?分給對(duì)方100萬(wàn),扣3萬(wàn)管理費(fèi),對(duì)方開(kāi)票97萬(wàn)匯給對(duì)方,也怎么做賬。

追問(wèn)

2024-04-24 15:25

那這我們開(kāi)票給建設(shè)方稅費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比這管理費(fèi)高呀,這樣處理我們稅費(fèi)怎么處理?

追問(wèn)

2024-04-24 16:06

老師我們開(kāi)票100萬(wàn)給建設(shè)方產(chǎn)生的稅款要繳納的那部分,怎么處理?

郭老師 解答

2024-04-24 11:04

可以的,做工程施工分包款里面確認(rèn)收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2024-04-24 14:46

借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借工程施工,貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工。

郭老師 解答

2024-04-24 15:26

差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以。

郭老師 解答

2024-04-24 16:08

你好是對(duì)方要承擔(dān)嗎?

郭老師 解答

2024-04-24 16:08

實(shí)際你們有沒(méi)有銷售給他?

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申報(bào)的時(shí)候,在 填寫(xiě)在附表2的8B和第10行
2024-03-01 11:44:01
你好;? ?你的意思只是1月要申報(bào)抵減; 但是你12月是 把? ?外購(gòu)的 和抵減分錄一起做賬 到12月去了是嗎? ?
2022-11-29 15:44:14
?你好;? ?這個(gè)是要計(jì)入委托加工物資 里面去 ;到時(shí)你們 要計(jì)入 總的 成本去的;? 不是計(jì)入管理費(fèi)用去哈? ??
2022-05-12 11:10:39
你好,這種的話最好還是不要入賬。
2022-02-21 10:54:43
你好,是工傷嗎?管理費(fèi)用福利費(fèi)。
2021-03-09 17:43:58
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