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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-16 13:34

這個沒有這個科目呢,應(yīng)該是確認(rèn)銷項稅額,是延遲確認(rèn)收入吧

淺淺笑 追問

2018-04-16 13:40

有這個科目

淺淺笑 追問

2018-04-16 13:41

應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項稅額900  申報表需要調(diào)嗎

江老師 解答

2018-04-16 14:17

這個你的分錄是什么,就是什么原因沿有確認(rèn)銷項稅額呢?

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這個沒有這個科目呢,應(yīng)該是確認(rèn)銷項稅額,是延遲確認(rèn)收入吧
2018-04-16 13:34:24
是的,結(jié)轉(zhuǎn)和平時一樣進(jìn)銷差額計未交增值稅
2019-04-28 10:51:08
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進(jìn)項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
應(yīng)交稅費(fèi)直接在報表中余額填寫就行。
2019-01-03 22:59:24
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