老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

本年內(nèi)暫估估高了怎么做分錄,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
答: 你好 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)
老師請問進(jìn)貨的時貨付款怎么做分錄,銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?
答: 您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師!我想問問上月銷售的商品未收到款,貨已出并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月貨卻退回來了,怎么做分錄?
答: 你好,做確認(rèn)收入時相反的會計分錄的


口口 追問
2018-04-16 14:41
蔣老師 解答
2018-04-16 15:00