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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-04-11 09:58

老師,沒(méi)有明白,我基礎(chǔ)比較差,能講細(xì)一點(diǎn)么!       第一種銷售額為30000元的免稅,是不是如果當(dāng)月我給客戶開(kāi)了30000元的通用機(jī)打發(fā)票我是不用交錢的? 第二種就是要交30000*3%=900的增值稅? 明明都是一樣性質(zhì)的為什么還會(huì)有區(qū)別???

媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2015-04-11 10:35

老師,您的意思就是說(shuō)我上面描述的兩種情況都是對(duì)的,只不過(guò)征稅與不征稅是有一個(gè)界定的那就是30000元,30000元以下是不需要繳納稅款的,30000元以上就要用銷售額*3%對(duì)吧?   若這個(gè)月給客戶開(kāi)出了60000元發(fā)票就要繳納1800的稅額是吧?

媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2015-04-11 13:14

那就已30000萬(wàn)元為例,麻煩老師寫(xiě)一下應(yīng)納稅額的減增額的會(huì)計(jì)分錄,

媽媽愛(ài)菠菜 追問(wèn)

2015-04-11 13:37

老師。。。。那 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 900          貸:營(yíng)業(yè)外收入900 這樣做和您那樣區(qū)別的原因是什么

羅老師 解答

2015-04-11 08:13

記賬的時(shí)候月底要將這部分稅額調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入

羅老師 解答

2015-04-11 10:03

低于30000都免稅,高于30000需要全額納稅。開(kāi)票都一樣,只是納稅申報(bào)和記賬不一樣。

羅老師 解答

2015-04-11 12:35

對(duì)的

羅老師 解答

2015-04-11 13:29

1.借  應(yīng)收賬款
   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅 
2.借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅 
    貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入

羅老師 解答

2015-04-11 13:56

體現(xiàn)是減免稅

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記賬的時(shí)候月底要將這部分稅額調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2015-04-11 08:13:56
一般納稅人月銷售額不達(dá)30000元的可免交增值稅? 小規(guī)模,沒(méi)說(shuō)一般納稅人
2019-01-09 11:38:47
這個(gè)你開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是開(kāi)啥,開(kāi)免稅就借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有稅額分錄
2020-04-30 15:24:31
如果增值稅銷售額在3萬(wàn)以下,營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)額在3萬(wàn)以下的,都可以免 如果你這個(gè)應(yīng)稅服務(wù)屬于增值稅征收范圍,合計(jì)就3.5萬(wàn)了,就不會(huì)減免
2016-01-10 10:35:18
這個(gè)是免增值稅,免增值稅的附加稅,上述都是這樣的
2017-09-24 18:12:30
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