
就是沒有收到發(fā)票,預(yù)收賬款,我們預(yù)收賬款比較多,然后外賬那邊為了保險,把預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款去了,可以這樣操作嗎?
答: 您好,這是對的呀,列未負(fù)債表時重分類了,不用在賬上調(diào)整的,只是調(diào)負(fù)債表
外賬接回來做,發(fā)現(xiàn)掛了一筆幾百萬的應(yīng)付賬款,實際應(yīng)付幾萬,預(yù)付賬款也是,掛了很多。這種該怎么調(diào)賬
答: 你好 你看下銀行賬戶一致嗎 實際應(yīng)啥支付的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我做賬的時候把預(yù)收賬款計入了應(yīng)收賬款,把預(yù)付賬款計入了應(yīng)付賬款科目下,現(xiàn)在資產(chǎn)合計出現(xiàn)了負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么搞
答: 應(yīng)收賬款重分類的預(yù)收賬款, 然后應(yīng)付賬款重分類到預(yù)付賬款里面去


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2024-04-27 10:03
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