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送心意

沈潔老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-30 11:38

你好,如果你出口的貨物退稅率為13%,那就沒有征退之差,第一個公式的值為0,這里的征稅率一般是13%,退稅率一般比13%少一點

undefined 追問

2024-04-30 11:42

老師,我不是很理解,這個是什么意思

undefined 追問

2024-04-30 12:31

老師,簡單的說——如果出口貨物征稅率0%;出口貨物退稅率為13%;出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物FOB價x匯率x(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)=負(fù)數(shù),是不是出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額就是填寫附表2的18行填寫0?

沈潔老師 解答

2024-04-30 12:36

你好,退稅率不可能小于征稅率的,比如一個貨物內(nèi)銷售增值稅率為13%,出口退稅是10%,那么出口征稅率就是13%,退稅是10%,其間就有一個3%是征退稅之差,應(yīng)該是這個概念

undefined 追問

2024-04-30 12:44

就是我理解錯了出口貨物征稅率的概念對吧?這個其實是國內(nèi)銷售的時候增值稅稅率來看對吧?

沈潔老師 解答

2024-04-30 13:28

你好,是的,確實是概念有點理解錯了,征稅率就是內(nèi)銷的增值稅率

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2024-04-30 11:38:59
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
你好,需要的
2017-05-19 11:06:47
免抵退貨物應(yīng)退稅額是指出口免抵退計算的應(yīng)退稅額,因其屬出口環(huán)節(jié)向海關(guān)申報退稅,需要剔除,否則國家就重復(fù)計算抵扣額了
2019-03-06 09:51:56
你好 是的 是這樣來看的
2020-04-17 16:08:59
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