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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-17 15:52

您公司是不是還沒(méi)有實(shí)際收到股東的投資款呢?

Zmj 追問(wèn)

2018-04-17 15:55

是的

張艷老師 解答

2018-04-17 16:06

那是不用做這筆分錄的,只有實(shí)際收到股東投資款時(shí),才會(huì)做  借:銀行存款等   貸:實(shí)收資本

Zmj 追問(wèn)

2018-04-17 16:34

因?yàn)樽隽藭?huì)計(jì)分錄,所以資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益里就有了實(shí)收資本500萬(wàn),未分配利潤(rùn)本是負(fù)數(shù)(虧損),因?yàn)檫@500萬(wàn)所有者權(quán)益有了收益,現(xiàn)在該如何調(diào)整?

張艷老師 解答

2018-04-17 16:38

要將這筆分錄給反沖掉,您未分配利潤(rùn)與這500萬(wàn)沒(méi)有關(guān)系

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您公司是不是還沒(méi)有實(shí)際收到股東的投資款呢?
2018-04-17 15:52:45
您好!選第一個(gè)是對(duì)的呢
2017-10-28 09:21:52
你內(nèi)部損益 是否抵消 了呢
2019-09-18 12:47:00
你好,資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益%2B收入-費(fèi)用,左右兩邊同時(shí)加費(fèi)用,變成費(fèi)用%2B資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益%2B收入
2022-01-03 16:51:25
調(diào)整期初數(shù)據(jù),必須要有具體的調(diào)整原因,不然資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)就不對(duì)了
2017-08-21 10:09:49
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