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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-03 11:38

同學(xué),你好
借:在建工程 200+100+40+30
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進  26+13+3.9
貸:銀行存款226+33.9
原材料  113
應(yīng)付職工薪酬40

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:42

為什么原材料是113

小菲老師 解答

2024-05-03 11:43

領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進項稅額為13萬元

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:45

2)2x22年6月30日,該生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計提折舊,預(yù)計使用年限10年,預(yù)計凈殘值為10萬元。會計分錄咋寫

小菲老師 解答

2024-05-03 11:46

同學(xué),你好

借:管理費用 
貸:累計折舊 

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:48

22年12月5日,對該生產(chǎn)線進行更新改造, 發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,包括原材料10 0萬元,工程人員工資50萬元;發(fā)生其他費用化支出10萬元。2x22年12月31日,該生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計還可使用年限10年,預(yù)計凈殘值為1 6萬元。會計分錄咋寫

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:49

(4)2x23年1月1日,將該生產(chǎn)線對外經(jīng)營出租,根據(jù)租賃協(xié)議約定,租期為1年,每月租金為5萬元。會計分錄咋寫

小菲老師 解答

2024-05-03 11:49

同學(xué),你好
借:在建工程
貸:固定資產(chǎn)


借:在建工程
貸:銀行存款


借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程
借:管理費用
貸:累計折舊

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:50

(5)2x24年12月31日,因調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),甲企業(yè)將該生產(chǎn)線出售,出售時已計提折舊90萬元,其賬面價值為376萬元,取得處置收入410萬元存入銀行,增值稅稅額為53.3萬元;發(fā)生自行清理費用5萬會計分錄咋寫

小菲老師 解答

2024-05-03 11:51

同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)


借:銀行存款
資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:53

22年12月5日,對該生產(chǎn)線進行更新改造, 發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,包括原材料10 0萬元,工程人員工資50萬元;發(fā)生其他費用化支出10萬元。2x22年12月31日,該生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計還可使用年限10年,預(yù)計凈殘值為1 6萬元。

小菲老師 解答

2024-05-03 11:54

同學(xué),你好
借:在建工程
貸:固定資產(chǎn)


借:在建工程
貸:銀行存款


借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程
借:管理費用
貸:累計折舊

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:55

)2x23年1月1日,將該生產(chǎn)線對外經(jīng)營出租,根據(jù)租賃協(xié)議約定,租期為1年,每月租金為5萬元。會計分錄咋寫

小菲老師 解答

2024-05-03 11:56

同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:57

2x22年12月31日,該生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計還可使用年限10年,預(yù)計凈殘值為1 6萬元。會計分錄咋寫

小菲老師 解答

2024-05-03 11:57

同學(xué),你好

借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:58

為什么呢

小菲老師 解答

2024-05-03 11:58

該生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài)。就是轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)

高挑的洋蔥 追問

2024-05-03 11:59

22年12月5日,對該生產(chǎn)線進行更新改造, 發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元,包括原材料10 0萬元,工程人員工資50萬元;發(fā)生其他費用化支出10萬元。會計分錄咋寫

小菲老師 解答

2024-05-03 11:59

同學(xué),你好
借:在建工程
貸:固定資產(chǎn)


借:在建工程
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好!你如果是用于不動產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動產(chǎn)的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
你好,這里購入工程物資沒有做價稅分離,說明當(dāng)時購進工程物資進項稅額是不可以抵扣的
2020-08-05 12:56:00
同學(xué)你好 1、借:預(yù)付賬款200000 貸:銀行存款200000 2、借:在建工程200000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)34000 貸:預(yù)付賬款234000 借:預(yù)付賬款34000 貸:銀行存款34000 3、借:工程物資50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)8500 貸:銀行存款58500 4、借:在建工程235000 帶:工程物資235000 5、借:在建工程32000 貸:原材料32000 6、借:在建工程45260 貸:生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本45260 7、借:在建工程60800 貸:應(yīng)付職工薪酬60800 借:應(yīng)付職工薪酬60800 貸:銀行存款60800 8、借:固定資產(chǎn)373060 貸:在建工程373060
2022-10-29 14:37:28
您好 工程物資的進項稅額可以全額抵扣的 轉(zhuǎn)為存貨不需要再計算了啊
2022-11-11 20:01:53
同學(xué),你好 借:在建工程 200%2B100%2B40%2B30 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進? 26%2B13%2B3.9 貸:銀行存款226%2B33.9 原材料? 113 應(yīng)付職工薪酬40
2024-05-03 11:38:59
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