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莉
于2018-04-18 08:44 發(fā)布 ??950次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-04-18 08:44
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
莉 追問
2018-04-18 08:54
我按抵扣前計提了附加,抵扣后實際交納的附加肯定要少些,怎么處理呢
鄒老師 解答
2018-04-18 08:55
你好,把多計提的附加稅做計提相反分錄沖銷就是了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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莉 追問
2018-04-18 08:54
鄒老師 解答
2018-04-18 08:55